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对内部控制了解的深度_注册会计师《审计》答疑精华

来源: 考呀呀网校 | 2020-04-06 09:10:38
【例题】在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,正确的有(  )。
A.对控制了解的程序和对控制测试的程序大部分是相同的
B.对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的
C.相对于自动化控制,人工控制的可靠性较低
D.内部控制无论如何设计和执行,对财务报告的可靠性只能提供合理保证
正确答案:A,C,D
【知识点】对内部控制了解的深度
答案解析:选项B错误,对控制了解的程序和对控制测试的程序大部分是相同的,并非完全不同。
【问题】对控制了解的程序和对控制测试的程序分别是什么?
【答疑】了解内部控制的程序:询问、观察、检查和穿行测试。
控制测试程序:询问、观察、检查和重新执行。
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