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注册会计师《战略》答疑精华:审计委员会的职责

来源: 考呀呀网校 | 2020-08-14 21:00:26
提问:审计委员会的职责
  回答:
审计委员会的主要职责其实就是监督、复核、评估、以及向董事会提出建议。下面是一些他的具体事项的职责。
(1)负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜等。
(2)就内部控制而言,审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统。
(3)核对外报告规定的遵守情况。
(4)检查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘,还应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任。
(5)审计委员会复核及评估年度内部审计工作计划。
(6)审计委员会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应。
(7)审计还应确保内部审计部门提由的建议已执行。
(8)审计委员会有助于保持内部审计部门对压力或干涉的独立性。审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作。
(9)审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任,监督新审计师的选择过程,批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬。
(10)审计委员会应复核审计师的审计工作范畴,并确信该审计范畴是充分的,并确保于每次年审开始之时已为审计制订了适当的计划。
(11)审计委员会订立了年度程序,以确保外聘审计师的独立性和客观性。
(12)审计委员会与董事会达成一致,对企业关于雇用外聘会计师事务所原雇员的政策进行监察。
(13)审计委员会还应为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议。提供非审计服务时,不得损害审计师的独立性或客观性。
(14)审计委员会应制定一项政策,明确外聘审计师不得提供的服务类型,并且说明外聘审计师能够提供的无须请示审计委员会的服务。

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